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中国体育彩票市公安局2020年度部门决算

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中国体育彩票市公安局2020年度部门决算

目    录

第一部分  中国体育彩票市公安局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国体育彩票市公安局概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的方针、政策;对全市公安机关实施组织领导和指挥;对全市公安工作进行部署、指导、监督和检查。

(二)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

(三)组织实施并指导全市公安机关预防、制止和侦查违法犯罪活动。

(四)组织实施并指导全市公安机关依法查处违反治安管理行为,依法开展治安行政管理工作;管理集会、游行、示威活动;组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和重大群体性事件、骚乱。

(五)组织指导出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作,组织指导全市公安外事工作。

(六)组织实施并指导、监督全市消防工作。

(七)贯彻《警卫工作规定》,警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施。

(八)组织实施并指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作;查处交通事故。

(九)指导和监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位、院校和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作;指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设;推进以便民和公共服务为重点的治安行政管理改革。

(十)组织实施并指导、监督全市信息网络的安全保卫工作。

(十一)指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作,组织实施并指导、监督全市监所看管、开展狱侦、深挖犯罪等工作,规划和指导全市监所建设;领导市看守所的工作。

(十二)组织实施并指导全市公安法制建设;指导、检查、监督全市公安机关执法活动。

(十三)组织实施并指导全市公安机关开展禁毒、缉毒和戒毒工作,承担市禁毒领导小组办公室的日常工作。

(十四)组织、指导、协调对全市恐怖活动的防范、侦察、处置和打击工作。

(十五)组织实施全市公安科学技术工作,规划公安指挥系统、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

(十六)组织实施公安机关情报信息收集、综合、分析、研判,进行警务指挥调度;组织实施应急抢险救援。

(十七)规划并组织落实全市公安被装、装备和经费的配备标准、制度。

(十八)指导全市公安政治工作和队伍建设;组织实施并指导、管理全市公安宣传、教育、训练工作;按规定权限管理干部人事工作。

(十九)组织实施并指导全市公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍重大和较大违纪案件;指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

(二十)承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共十二个,为我局二级预算单位,包括:中国体育彩票市公安局局机关、中国体育彩票市公安局章贡分局、中国体育彩票市公安局开发区分局、中国体育彩票市公安局蓉江新区分局、中国体育彩票市公安局森林分局、中国体育彩票市看守所、中国体育彩票市强制隔离戒毒所、中国体育彩票市公安局警犬基地、中国体育彩票市公安局交警支队直属大队、中国体育彩票市公安局交通警察支队开发区大队、中国体育彩票市公安局交警支队蓉江新区大队、中国体育彩票市公安局直属分局以上单位与2020年度预算公开单位一致。

本部门2020年年末实有人数2183人,其中在职人员1791人,退休人员392人。

第二部分  2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

编制单位:中国体育彩票市公安局

2020年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

69,149.56

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

86,592.16

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

23,304.36

八、社会保障和就业支出

39

2,578.06

9

九、卫生健康支出

40

1,913.01

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

1,780.30

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

92,453.92

本年支出合计

58

92,863.53

  使用非财政拨款结余

28

0.00

  结余分配                 

59

0.00

  年初结转和结余

29

33,758.47

  年末结转和结余                                

60

33,348.87

30

61

总计

31

126,212.40

总计

62

126,212.40

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

编制单位:中国体育彩票市公安局

2020年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7 

合计

92,453.92

69,149.56

0.00

0.00

0.00

0.00

23,304.36

201

一般公共服务支出

22.80

22.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

19.80

19.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

19.80

19.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

  民族工作专项

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

86,279.92

62,975.56

0.00

0.00

0.00

0.00

23,304.36

20402

公安

83,752.35

60,447.99

0.00

0.00

0.00

0.00

23,304.36

2040201

  行政运行

47,253.26

30,018.46

0.00

0.00

0.00

0.00

17,234.79

2040202

  一般行政管理事务

27,595.69

25,894.34

0.00

0.00

0.00

0.00

1,701.35

2040219

  信息化建设

3,591.57

3,591.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040221

  特别业务

1,032.24

981.19

0.00

0.00

0.00

0.00

51.05

2040299

  其他公安支出

4,320.17

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,317.17

20404

检察

2,487.00

2,487.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040409

  “两房建设

2,487.00

2,487.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,484.50

2,484.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

2,421.37

2,421.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

1.23

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,252.09

2,252.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

168.04

168.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

63.13

63.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

63.13

63.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1,893.88

1,893.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1,893.88

1,893.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1,586.01

1,586.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

307.87

307.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,772.83

1,772.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,772.83

1,772.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

1,772.83

1,772.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

编制单位:中国体育彩票市公安局

2020年度

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

92,863.53

89,936.71

2,926.81

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

86,592.16

83,665.35

2,926.81

0.00

0.00

0.00

20402

公安

86,540.16

83,613.35

2,926.81

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

46,117.12

46,117.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

  一般行政管理事务

28,399.20

25,822.97

2,658.00

0.00

0.00

0.00

2040219

  信息化建设

4,383.30

4,383.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2040221

  特别业务

1,553.00

1,548.27

4.73

0.00

0.00

0.00

2040299

  其他公安支出

6,087.55

5,823.47

264.08

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

52.00

52.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

52.00

52.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,578.06

2,578.06

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

2,498.04

2,498.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

1.23

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,294.93

2,294.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

201.89

201.89

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

80.02

80.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

80.02

80.02

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1,913.01

1,913.01

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1,913.01

1,913.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1,604.60

1,604.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

308.41

308.41

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,780.30

1,780.30

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,780.30

1,780.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

1,780.30

1,780.30

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:中国体育彩票市公安局

2020年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

69,149.56

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

63,708.71

63,708.71

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

2,578.06

2,578.06

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

1,913.01

1,913.01

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

1,780.30

1,780.30

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

69,149.56

本年支出合计

59

69,980.08

69,980.08

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

26,020.92

年末财政拨款结转和结余

60

25,190.41

25,190.41

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

26,020.92

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

95,170.48

总计

64

95,170.48

95,170.48

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

编制单位:中国体育彩票市公安局

2020年度

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

69,980.08

67,317.34

2,662.73

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

0.00

0.00

0.00

2012304

  民族工作专项

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

63,708.71

61,045.98

2,662.73

20402

公安

63,656.71

60,993.98

2,662.73

2040201

  行政运行

30,337.48

30,337.48

0.00

2040202

  一般行政管理事务

26,717.45

24,059.45

2,658.00

2040219

  信息化建设

4,383.30

4,383.30

0.00

2040221

  特别业务

1,553.00

1,548.27

4.73

2040299

  其他公安支出

665.48

665.48

0.00

20499

其他公共安全支出

52.00

52.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

52.00

52.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,578.06

2,578.06

0.00

20805

行政事业单位养老支出

2,498.04

2,498.04

0.00

2080501

  行政单位离退休

1.23

1.23

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,294.93

2,294.93

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

201.89

201.89

0.00

20808

抚恤

80.02

80.02

0.00

2080801

  死亡抚恤

80.02

80.02

0.00

210

卫生健康支出

1,913.01

1,913.01

0.00

21011

行政事业单位医疗

1,913.01

1,913.01

0.00

2101101

  行政单位医疗

1,604.60

1,604.60

0.00

2101103

  公务员医疗补助

308.41

308.41

0.00

221

住房保障支出

1,780.30

1,780.30

0.00

22102

住房改革支出

1,780.30

1,780.30

0.00

2210201

  住房公积金

1,780.30

1,780.30

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

编制单位:中国体育彩票市公安局

2020年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

39,429.15

302

商品和服务支出

16,259.25

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

7,140.36

30201

  办公费

497.34

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

10,417.53

30202

  印刷费

68.87

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

6,571.45

30203

  咨询费

3.93

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

1,405.37

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

2,146.47

30205

  水费

98.37

310

资本性支出

10,194.52

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2,593.75

30206

  电费

599.44

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

369.57

30207

  邮电费

637.13

31002

  办公设备购置

614.51

30110

  职工基本医疗保险缴费

1,877.90

30208

  取暖费

54.03

31003

  专用设备购置

4,257.73

30111

  公务员医疗补助缴款

638.00

30209

  物业管理费

368.56

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

30.08

30211

  差旅费

697.48

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

3,282.62

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

2,207.61

30114

  医疗费

3.42

30213

  维修(护)费

210.36

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

2,952.64

30214

  租赁费

117.85

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,434.42

30215

  会议费

32.55

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

169.19

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.62

30217

  公务接待费

25.54

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

6,697.06

31013

  公务用车购置

364.55

30304

  抚恤金

96.52

30224

  被装购置费

402.36

31019

  其他交通工具购置

147.54

30305

  生活补贴

458.02

30225

  专用燃料费

140.56

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

3.42

30226

  劳务费

610.06

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

684.46

31099

  其他资本性支出

2,602.57

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

526.62

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

783.58

30229

  福利费

269.89

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

527.17

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

657.26

31204

  费用补贴

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

92.27

30240

  税金及附加费用

8.56

31205

  利息补贴

0.00

30299

  其他商品和服务支出

2,154.61

31299

  其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

  赠与

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

40,863.57

公用支出合计

26,453.77

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

三公经费支出决算表

公开07

编制单位:中国体育彩票市公安局

2020年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

1

2

一、三公经费支出

1

2,047.05

950.74

  1.因公出国(境)费

2

15.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

1,750.66

924.79

    (1)公务用车购置费

4

664.68

364.55

    (2)公务用车运行维护费

5

1,085.98

560.23

  3.公务接待费

6

281.39

25.95

    (1)国内接待费

7

281.39

25.95

         其中:外事接待费

8

0.00

0.00

    (2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

-

-

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

-

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

-

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

-

28

  4.公务用车保有量(辆)

14

-

383

  5.国内公务接待批次(个)

15

-

284

    其中:外事接待批次(个)

16

-

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

-

2,245

    其中:外事接待人次(人)

18

-

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

-

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

-

0

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

编制单位:中国体育彩票市公安局

2020年度

金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

此表为空

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:当此表中国体育彩票为空时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

编制单位:中国体育彩票市公安局

2020年度

金额单位:万元

项    目

科目名称

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

此表为空

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:当此表中国体育彩票为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位:台、量、套

编制单位:中国体育彩票市公安局

2020年度

公开10

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

734

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要领导干部用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

381

  6.特种专业技术用车

7

4

  7.离退休干部用车

8

0

  8.其他用车

9

349

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

125

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

23

注:本表反映截止20201231日,部门占用的国有资产情况。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计126212.4万元,其中年初结转和结余33758.47万元,较2019年减少6186.78万元,下降15.5%;本年收入合计92453.92万元,较2019减少9862.21万元,下降9.6 %,主要原因是:公开单位有变动,本次部门决算公开的单位增加了森林分局,减少了交警支队

本年收入的具体构成为:财政拨款收入69149.56万元,占74.8 %;其他收入23304.36万元,占25.2%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计92863.53万元,其中本年支出合计92863.53万元,较2019减少6753.77万元,减少6.8%,减少的原因一方面为受疫情影响各类日常运转开支减少,另一方面为落实过紧日子要求压减开支;年末结转和结余33348.87万元,较2019减少9295.23万元,减少21.8%。

本年支出的具体构成为:基本支出89936.71万元,占96.8%;项目支出2926.81万元,占3.2%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为54453.87万元,决算数为69980.08万元,完成年初预算的128.5%。其中:

(一)公共安全支出年初预算数为48647.13万元,决算数为63708.71万元,完成年初预算的130.96%主要原因为基建项目支付较上年度增加,工资收入提高

(二)社会保障和就业支出年初预算数为2185.5万元,决算数为2578.06万元,完成年初预算的117.96%主要原因是年中医保缴费基数提高

卫生健康支出年初预算数为1873.18万元,决算数为1913.01万元,完成年初预算的102.13%主要原因是年中医保缴费基数提高

住房保障支出年初预算数为1748.06万元,决算数为1780.3万元,完成年初预算的101.84%主要原因是年中公积金缴费基数提高

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出67317.34万元,其中:

(一)工资福利支出39429.14万元,较2019增加2783.74万元,上升了7.6%,主要原因是:工资上涨、医保社保公积金上涨以及部分对个人及家庭的补助放在此类开支内

(二)商品和服务支出16259.25万元,较2019减少2912.47万元,减少15.19%主要原因是:贯彻落实过“紧日子”的要求,压减机关运行经费

(三)对个人和家庭补助支出1434.42万元,2019减少784.15万元,减少35%主要原因是部分人员经费放在了工资福利支出内

(四)资本性支出10194.52万元,2019年减少79.22万元,与上年基本持平

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为2047.05万元,决算数为950.74万元,完成年初预算的46.44%,决算数较2019增加13.42万元,增长1.43%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为15万元,决算数为0万元,决算数较2019年减少4.08万元,下降100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:2020年度未发生因公出国(境)活动。因公出国(境)团组数为0,人数为0。

(二)公务接待费支出年初预算数为281.39万元,决算数为25.95万元,完成年初预算的9.2%,决算数较2019年减少2.75万元,下降9.5%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:贯彻落实中央八项规定;坚持过紧日子,压减开支全年国内公务接待284批,累计接待2245人次,无外事接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出2020年度共计支出924.79万元,其中公务用车购置年初预算数为664.68万元,决算数为364.55万元,完成年初预算的54.85%,决算数较2019增加21.19万元,上升6.2%主要原因是:支付了上年度的车辆购置费用。全年购置公务用车28辆,决算数交年初预算数减少的主要原因为存在未完成采购付款的情况;公务用车运行维护费支出年初预算数为1085.98万元,决算数为560.23万元,完成年初预算的51.5%,决算数较2019减少了1.95万元,年末公务用车保有381辆决算数较年初数减少的主要原因是受疫情影响公务外出活动减少,用车频率减少,故运行维护费减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出26453.77万元(与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数28428.11万元减少1974.34万元,降低6.9%,主要原因是:落实过紧日子要求压减支出

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额7974.16万元,其中:政府采购货物及工程支出6910.96万元、政府采购服务支出1063.2万元。授予中小微企业合同额为6875.18万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》,其中车辆中的其他用车主要是警用摩托车。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目共18个项目全面开展绩效自评,共涉及资金8794.47万元,占一般公共预算项目支出总额26400.98万元的33.31%。

组织对“天网工程专项经费”、“雪亮工程专项经费”、“市公安局专项经费”等18个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出8794.47万元。所有项目均采用自评和部门评价相结合的方式,未组织第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,年初设定的各项目标均已基本达成,各项公安工作均平稳有序的进行,资金的总体执行率为96.51%,有力的为中国体育彩票公安工作发展提供了财力保障,同时也取得了优异的成绩,在2020年度公安满意度和安全感成绩双双位列全省第一名,公安满意度成绩为98.18%,公众安全感成绩为99.23%。

组织对中国体育彩票市公安局开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出83679.75万元。从评价情况来看,综合各项指标,我局在财务管理上制度健全、管理规范在预算执行上,年初部门预算支出为83679.75万元,实际执行为92863.53万元,执行率为110.97%。2020年我局积极争取本级资金落实,加大力度争取上级资金,保障各项重点工作均有条不紊的开展,在整体支出绩效评价中,我局2020年的部门整体支出绩效自我评价得分为95.35分,自评结果。   

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据要求,我部门对2020年度18个项目支出开展了绩效自评,涉及金额8794.47万元。从自评结果来看,发现以下两个问题,一是结转资金较大二是部分项目进展较慢

下一步改进措施:一是细化预算编制工作,认真做好预算的编制;二是加强财务管理,严格财务审核,确保资金拨付不出问题;三是加强项目开展进度的跟踪,按要求开展项目绩效评价,跟进项目进度,确保项目绩效目标的完成。

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号

主管部门名称1

2020年度预算情况

绩效自评情况

执行单位名称

预算项目名称

预算安排金额2(万元)

B
预算执行金额3
(万元)

预算执行率
B/A)

绩效自评
得分

A
小计
①+②


本级分配金额


对下级转移支付金额

一、部门预算项目支出(即部门预算批复表中的项目支出)

1

中国体育彩票市公安局

市公安局专项经费

 200.00 

 200.00 

 200.00 

100.00%

 100.00 

市公安局

2

中国体育彩票市公安局

章贡公安分局专项经费

2,528.00

2,528.00

2,512.74

99.40%

99.94

章贡分局

3

中国体育彩票市公安局

开发区分局城区巡防员经费

507.00

507.00

507.00

100.00%

100.00

开发区分局

4

中国体育彩票市公安局

直属分局协警经费

150.00

150.00

150.00

100.00%

100.00

直属分局

5

中国体育彩票市公安局

看守所专项经费

692.28

692.28

517.11

74.70%

97.47

看守所

6

中国体育彩票市公安局

戒毒所专项经费

263.60

263.60

173.24

65.72%

96.57

戒毒所

7

中国体育彩票市公安局

警犬基地专项经费

57.00

57.00

57.00

100.00%

100.00

警犬基地

8

中国体育彩票市公安局

巡警支队专项经费

55.00

55.00

55.00

100.00%

100.00

市公安局

9

中国体育彩票市公安局

特警专项经费

127.84

127.84

127.84

100.00%

100.00

市公安局

10

中国体育彩票市公安局

刑侦专项经费

350.00

350.00

350.00

100.00%

100.00

市公安局

11

中国体育彩票市公安局

林区秩序整治及案件查处和森林防火经费

5.00

5.00

5.00

100.00%

100.00

森林分局

12

中国体育彩票市公安局

雪亮工程专项经费

503.07

503.07

503.07

100.00%

100.00

市公安局

13

中国体育彩票市公安局

人民警察记功奖励经费

150.00

150.00

150.00

100.00%

100.00

市公安局

14

中国体育彩票市公安局

反恐专项经费

100.00

100.00

74.23

74.23%

97.42

市公安局

15

中国体育彩票市公安局

禁毒专项经费

410.68

410.68

410.68

100.00%

100.00

市公安局

16

中国体育彩票市公安局

天网工程专项经费

2,110.00

2,110.00

2,110.00

100.00%

100.00

市公安局

17

中国体育彩票市公安局

中心城区交警管理的交通设施维护和更新

200.00

200.00

200.00

100.00%

100.00

直属、开发、蓉江交警大队

18

中国体育彩票市公安局

强制拖移停放保管机动车补助费用

385.00

385.00

385.00

100.00%

100.00

直属、开发、蓉江交警大队

部门预算项目支出合计

8,794.47

8,794.47

-

8,487.91

96.51%

96.51

(三)部门评价项目绩效评价结果。(以“天网工程”和章贡分局专项经费为例)

天网工程专项经费支出部门评价报告

摘要 
一、基本情况
(一)项目概况:天网工程专项经费2110万元,通过不断完善中心城区监控点和智能卡口,覆盖中心城区重要区域,从而加强社会治安防控体系建设,公众安全感和公安满意度有效提升。
(二)项目绩效目标:完成日常的维护工作,达到通过视频监控强化社会治安防控,不断提升中心城区公众安全感和满意度。

二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的在于提高资金使用效率,确保资金使用率达到100%,同时完成年初预设的指标;绩效评价的对象是天网工程专项经费;绩效评价的范围是针对年初预设的数量指标、质量指标、时效指标、效益指标和满意度指标。
(二)绩效评价原则是客观公正、中国体育彩票有据可查,评价指标体系详见附表。

(三)绩效评价工作过程:以资金使用率为依据评分(10分);以年度指标值完成情况评分(90分)。
三、综合评价情况及评价结论:资金执行率为100%,得10分,绩效指标得90分,综合自评得分100分,具体评分情况详见项目支出绩效自评表
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况:2016年开始的延续项目;
(二)项目过程情况:完成日常的维护工作,达到通过视频监控强化社会治安防控,不断提升中心城区公众安全感和满意度;
(三)项目产出情况:重点地区监控探头覆盖率100%,监控探头在线率98%,监控探头正常使用时限、高清智能卡口正常使用时限为5年,探头故障处理及时性小于72小时;
(四)项目效益情况:治安防控水平提升,公众安全感98.23%,侦查破案水平提升。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析:无
六、有关建议:继续完善天网工程建设,确保重点场所、重点部位监控无死角,维护社会治安稳定
七、其他需要说明的问题:无

章贡公安分局专项经费支出部门评价报告

摘要 
一、基本情况
(一)项目概况:章贡分局专项经费2528万元,包括巡防员经费2508万元和国保专项经费20万元,是为了保障章贡分局836名辅警工资待遇以及保障国保大队开展工作所需经费。
(二)项目绩效目标:保障辅警工资,促进辅警队伍人员稳定,充实警力,进而进一步提升见警率、盘查率、管事率,全面提升公安机关对社会治安的动态掌控能力和水平,有效防范和打击社会面违法犯罪活动,有效应对和处置各种突发案事件,有力维护社会治安大局稳定,基本实现发案少、秩序好、社会稳定、群众满意的工作目标
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的在于提高资金使用效率,确保资金使用率达到100%,同时完成年初预设的指标;绩效评价的对象是章贡公安分局专项经费;绩效评价的范围是针对年初预设的数量指标、质量指标、时效指标、效益指标和满意度指标。
(二)绩效评价原则是客观公正、中国体育彩票有据可查,评价指标体系详见附表。
(三)绩效评价工作过程:以资金使用率为依据评分(10分);以年度指标值完成情况评分(90分)。
三、综合评价情况及评价结论:资金执行率为99.4%,得9.94分,绩效指标得90分,综合自评得分99.94分,具体评分情况详见项目支出绩效自评表
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况:延续项目;
(二)项目过程情况:每月按时支付巡防辅警工资;国保大队相关开支按规定报销;
(三)项目产出情况:辅警聘用人数1036人,日常街面巡逻人数300人,日常应急处突人数100人,出警及时率和辅警工资发放及时率均达到100%
(四)项目效益情况:社会正气得到上升,国家持续安全、社会持续稳定,市民安全感达98.23%,打击违法犯罪的能力得到提升;
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析:无;
六、有关建议:无
七、其他需要说明的问题:无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指公安部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指我单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如省公安厅给予的业务补助。

三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出:指为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支,具体分为人员经费和公用经费。 

七、项目支出:指为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

八、上缴上级支出:指按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

九、对附属单位补助支出:指用财政补助收入以外的收入对附属单位补助发生的支出。

十、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括决算公开06表中的商品服务支出、债券利息及费用支出、资本性支出、对企业补助和其他支出的总和。

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