中国体育彩票市公安局2025年部门预算公开
目  录
第一部分  部门概况 
一、主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分  2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分  2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分  部门概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的方针、政策;对全市公安机关实施组织领导和指挥;对全市公安工作进行部署、指导、监督和检查。
(二)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。
(三)组织实施并指导全市公安机关预防、制止和侦查违法犯罪活动。
(四)组织实施并指导全市公安机关依法查处违反治安管理行为,依法开展治安行政管理工作;管理集会、游行、示威活动;组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和重大群体性事件、骚乱。
(五)组织指导出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作,组织指导全市公安外事工作。
(六)组织实施并指导、监督全市消防工作。
(七)贯彻《警卫工作规定》,警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施。
(八)组织实施并指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作;查处交通事故。
(九)指导和监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位、院校和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作;指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设;推进以便民和公共服务为重点的治安行政管理改革。
(十)组织实施并指导、监督全市信息网络的安全保卫工作。
(十一)指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作,组织实施并指导、监督全市监所看管、开展狱侦、深挖犯罪等工作,规划和指导全市监所建设;领导市看守所的工作。
(十二)组织实施并指导全市公安法制建设;指导、检查、监督全市公安机关执法活动。
(十三)组织实施并指导全市公安机关开展禁毒、缉毒和戒毒工作,承担市禁毒领导小组办公室的日常工作。
(十四)组织、指导、协调对全市恐怖活动的防范、侦察、处置和打击工作。
(十五)组织实施全市公安科学技术工作,规划公安指挥系统、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。
(十六)组织实施公安机关情报信息收集、综合、分析、研判,进行警务指挥调度;组织实施应急抢险救援。
(十七)规划并组织落实全市公安被装、装备和经费的配备标准、制度。
(十八)指导全市公安政治工作和队伍建设;组织实施并指导、管理全市公安宣传、教育、训练工作;按规定权限管理干部人事工作。
(十九)组织实施并指导全市公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍重大和较大违纪案件;指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。
(二十)承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2025年中国体育彩票市公安局部门所属预算单位共有10个,包括:中国体育彩票市公安局部门本级和9个二级预算单位,二级预算单位具体包括:中国体育彩票市公安局章贡分局(独立核算)、中国体育彩票市公安局开发区分局(独立核算)、中国体育彩票市公安局蓉江新区分局(独立核算)、中国体育彩票市公安局直属分局(独立核算)、中国体育彩票市公安局森林分局(独立核算)、中国体育彩票市公安局交通警察支队(独立核算)、中国体育彩票市看守所(独立核算)、中国体育彩票市强制隔离戒毒所(独立核算)、中国体育彩票市公安局警犬基地(独立核算)。
编制人数小计1632人,其中:行政编制人数1632人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数0人。实有人数1924人,其中:在职人数小计1924人,行政在职人数1924人,参照公务员法管理的事业单位在职人数0人,事业单位在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计583人,遗属人数小计24人。
第二部分  2025年部门预算表
(详见附表)
第三部分  2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
 (一)收入预算情况
2025年中国体育彩票市公安局部门收入预算总额为118306.92万元,较上年预算安排减少4201.27万元。其中:财政拨款收入85967.13万元,较上年预算安排减少645.53万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入30429.29万元,较上年预算安排减少2034.38万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转(结余)1910.49万元,较上年预算安排减少1521.37万元。
(二)支出预算情况
2025年中国体育彩票市公安局部门支出预算总额为118306.92万元,较上年预算安排减少4201.27万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出67939.48万元,较上年预算安排增加1890.48万元,其中:工资福利支出53371.26万元、商品和服务支出11667.12万元、对个人和家庭的补助2669.8万元、资本性支出231.3万元;项目支出50367.43万元,较上年预算安排减少6091.76万元,其中:工资福利支出0万元、商品和服务支出50367.43万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加0万元;公共安全支出104023.85万元,较上年预算安排减少4787.1万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出6892.42万元,较上年预算安排增加305万元;卫生健康支出3460.77万元,较上年预算安排增加150.8万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出3929.87万元,较上年预算安排增加130.02万元;粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出53371.26万元,较上年预算安排下降237.79万元;商品和服务支出62034.55万元,较上年预算安排减少6624.02万元;对个人和家庭的补助2669.8万元,较上年预算安排增加2535.59万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出231.3万元,较上年预算安排增加124.94万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年中国体育彩票市公安局部门财政拨款支出预算总额为85967.13万元,较上年预算安排减少645.53万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元;国防支出0万元;公共安全支出71684.07万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出6892.42万元;卫生健康支出3460.77万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务业等支出0万元;金融支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出3929.87万元;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出0万元。
按支出项目类别划分:基本支出67939.48万元,较上年预算安排增加1890.48万元,其中:工资福利支出53371.26万元,商品和服务支出11667.12万元,对个人和家庭的补助2669.8万元,资本性支出231.3万元。项目支出18027.65万元,较上年预算安排减少2536.01万元,其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出18027.65万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。
(四)政府性基金情况
2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年机关运行经费预算11898.42万元,比2024年预算减少407.32万元,下降3.3%,主要原因为2024年工会经费按照工资总额的对应比例予以保障,而后在年中追回,2025年年初预算未纳入保障,在公用经费中统筹解决。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2024年本单位政府采购总额27497.01万元,其中:政府采购货物预算11083.93元, 政府采购工程预算418.24万元, 政府采购服务预算15994.84万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年底, 本单位共有车辆432辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数432辆。
2024年单位预算安排购置车辆29辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0项,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。
(九)市公安局项目情况说明
⑴项目概述:市公安局项目(2025);
⑵立项依据:延续性项目;
⑶实施主体:中国体育彩票市公安局;
⑷实施方案:有序开展禁毒工作;有序开展警卫、国保、反恐、流动人口服务管理、人民警察记功奖励等;
⑸实施周期:1年;
⑹本年度预算安排:771.88万元;
⑺项目年度绩效目标:维护国家政治安全,保障国保支队、反恐支队开展工作所需经费;保障开展禁毒、警卫工作经费;开展人民警察记功奖励工作。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年中国体育彩票市公安局部门“三公”经费财政拨款安排1830.13万元,其中:
因公出国(境)费20万元,比上年减少25万元,主要原因是:2024年预计因公出国活动减少,出境办理案件支出减少。
公务接待费53.41万元,比上年减少3.37万元,主要原因是:按照过紧日子要求从严从紧从实控制三公经费,压缩公务接待支出。
公务用车运行维护费1236.84万元,比上年增加485万元,主要原因是:对部门整体“三公”预算进行调整,部门整体下降;公务用车使用年限长,车况差,运行维护费预算上升。
公务用车购置费519.88万元,比上年增加133.6万元,主要原因是:2025年公务用车购置数增加,购置费增加。
第四部分   名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。
(三)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(四)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
(五)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
三、相关专业名词
   (一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:
| 收支预算总表 | |||
| 填报单位:[151]中国体育彩票市公安局 |  | 单位:万元 | |
| 收      入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 | 
| 一、财政拨款收入 | 85,967.13 | 公共安全支出 | 104,023.85 | 
|     (一)一般公共预算收入 | 85,967.13 | 社会保障和就业支出 | 6,892.42 | 
|     (二)政府性基金预算收入 |  | 卫生健康支出 | 3,460.77 | 
|     (三)国有资本经营预算收入 |  | 住房保障支出 | 3,929.87 | 
| 二、教育收费资金收入 |  |   |   | 
| 三、事业收入 |  |   |   | 
| 四、事业单位经营收入 |  |   |   | 
| 五、附属单位上缴收入 |  |   |   | 
| 六、上级补助收入 |  |   |   | 
| 七、其他收入 | 30,429.29 |   |   | 
|  |  |   |   | 
|  |  |  |  | 
| 本年收入合计 | 116,396.42 | 本年支出合计 | 118,306.92 | 
| 八、使用非财政拨款结余 |  | 结转下年 |   | 
| 九、上年结转(结余) | 1,910.49 |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 收入总计 | 118,306.92 | 支出总计 | 118,306.92 | 
| 单位收入总表 | ||||||||||||||
| [151]中国体育彩票市公安局 |  |  |  |  |  | 单位:万元 | ||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | |||
| 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | |||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
|  | 合计 | 118306.92 | 1,910.49 | 85,967.13 | 85,967.13 |  |  |  |  |  |  |  | 30,429.29 |  | 
| 204 | 公共安全支出 | 104023.85 | 1,910.49 | 71,684.07 | 71,684.07 |  |  |  |  |  |  |  | 30,429.29 |  | 
|  02 |  公安 | 104023.85 | 1,910.49 | 71,684.07 | 71,684.07 |  |  |  |  |  |  |  | 30,429.29 |  | 
|   2040201 |   行政运行 | 53656.42 |  | 53,656.42 | 53,656.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   2040202 |   一般行政管理事务 | 50367.43 | 1,910.49 | 18,027.65 | 18,027.65 |  |  |  |  |  |  |  | 30,429.29 |  | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6892.42 |  | 6,892.42 | 6,892.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  05 |  行政事业单位养老支出 | 6841.53 |  | 6,841.53 | 6,841.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   2080501 |   行政单位离退休 | 2589.85 |  | 2,589.85 | 2,589.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   2080505 |   机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4071.68 |  | 4,071.68 | 4,071.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   2080506 |   机关事业单位职业年金缴费支出 | 180.00 |  | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  99 |  其他社会保障和就业支出 | 50.90 |  | 50.90 | 50.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   2089999 |   其他社会保障和就业支出 | 50.90 |  | 50.90 | 50.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 210 | 卫生健康支出 | 3,460.77 |  | 3,460.77 | 3,460.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  11 |  行政事业单位医疗 | 3,460.77 |  | 3,460.77 | 3,460.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   2101101 |   行政单位医疗 | 1,726.32 |  | 1,726.32 | 1,726.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   2101103 |   公务员医疗补助 | 1,734.45 |  | 1,734.45 | 1,734.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 221 | 住房保障支出 | 3,929.87 |  | 3,929.87 | 3,929.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  02 |  住房改革支出 | 3,929.87 |  | 3,929.87 | 3,929.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   2210201 |   住房公积金 | 3,929.87 |  | 3,929.87 | 3,929.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 单位支出总表 | ||||
| 填报单位[151]中国体育彩票市公安局 |  |  | 单位:万元 | |
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 
|  | 合计 | 118,306.92 | 67,939.48 | 50,367.43 | 
| 204 | 公共安全支出 | 104,023.85 | 53,656.42 | 50,367.43 | 
|  02 |  公安 | 104,023.85 | 53,656.42 | 50,367.43 | 
|   2040201 |   行政运行 | 53,656.42 | 53,656.42 |  | 
|   2040202 |   一般行政管理事务 | 50,367.43 |  | 50,367.43 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,892.42 | 6,892.42 |  | 
|  05 |  行政事业单位养老支出 | 6,841.53 | 6,841.53 |  | 
|   2080501 |   行政单位离退休 | 2,589.85 | 2,589.85 |  | 
|   2080505 |   机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,071.68 | 4,071.68 |  | 
|   2080506 |   机关事业单位职业年金缴费支出 | 180.00 | 180.00 |  | 
|  99 |  其他社会保障和就业支出 | 50.90 | 50.90 |  | 
|   2089999 |   其他社会保障和就业支出 | 50.90 | 50.90 |  | 
| 210 | 卫生健康支出 | 3,460.77 | 3,460.77 |  | 
|  11 |  行政事业单位医疗 | 3,460.77 | 3,460.77 |  | 
|   2101101 |   行政单位医疗 | 1,726.32 | 1,726.32 |  | 
|   2101103 |   公务员医疗补助 | 1,734.45 | 1,734.45 |  | 
| 221 | 住房保障支出 | 3,929.87 | 3,929.87 |  | 
|  02 |  住房改革支出 | 3,929.87 | 3,929.87 |  | 
|   2210201 |   住房公积金 | 3,929.87 | 3,929.87 |  | 
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| [151]中国体育彩票市公安局 |  |  |  | 单位:万元 | ||
| 收      入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | 
| 一、财政拨款收入 | 85,967.13 | 一、本年支出 | 85,967.13 | 85,967.13 |  |  | 
|   一般公共预算拨款收入 | 85,967.13 | 公共安全支出 | 71,684.07 | 71,684.07 |  |  | 
|   政府性基金预算拨款收入 |  | 社会保障和就业支出 | 6,892.42 | 6,892.42 |  |  | 
|   国有资本经营预算收入 |  | 卫生健康支出 | 3,460.77 | 3,460.77 |  |  | 
|  |  | 住房保障支出 | 3,929.87 | 3,929.87 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 收入总计 | 85,967.13 | 支出总计 | 85,967.13 | 85,967.13 |  |  | 
| 一般公共预算支出表 | ||||
| [151]中国体育彩票市公安局 |  |  | 单位:万元 | |
| 支出功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 
|  | 合计 | 85,967.13 | 67,939.48 | 18,027.65 | 
| 204 | 公共安全支出 | 71,684.07 | 53,656.42 | 18,027.65 | 
|  02 |  公安 | 71,684.07 | 53,656.42 | 18,027.65 | 
|   2040201 |   行政运行 | 53,656.42 | 53,656.42 |  | 
|   2040202 |   一般行政管理事务 | 18,027.65 |  | 18,027.65 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,892.42 | 6,892.42 |  | 
|  05 |  行政事业单位养老支出 | 6,841.53 | 6,841.53 |  | 
|   2080501 |   行政单位离退休 | 2,589.85 | 2,589.85 |  | 
|   2080505 |   机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,071.68 | 4,071.68 |  | 
|   2080506 |   机关事业单位职业年金缴费支出 | 180.00 | 180.00 |  | 
|  99 |  其他社会保障和就业支出 | 50.90 | 50.90 |  | 
|   2089999 |   其他社会保障和就业支出 | 50.90 | 50.90 |  | 
| 210 | 卫生健康支出 | 3,460.77 | 3,460.77 |  | 
|  11 |  行政事业单位医疗 | 3,460.77 | 3,460.77 |  | 
|   2101101 |   行政单位医疗 | 1,726.32 | 1,726.32 |  | 
|   2101103 |   公务员医疗补助 | 1,734.45 | 1,734.45 |  | 
| 221 | 住房保障支出 | 3,929.87 | 3,929.87 |  | 
|  02 |  住房改革支出 | 3,929.87 | 3,929.87 |  | 
|   2210201 |   住房公积金 | 3,929.87 | 3,929.87 |  | 
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| [151]中国体育彩票市公安局 |  |  | 单位:万元 | |
| 支出经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 
| 合计 |  | 67,939.48 | 56,041.07 | 11,898.42 | 
| 301 | 工资福利支出 | 53,371.26 | 53,371.26 |  | 
|  30101 |  基本工资 | 8,270.73 | 8,270.73 |  | 
|  30102 |  津贴补贴 | 5,521.88 | 5,521.88 |  | 
|  30103 |  奖金 | 13,175.39 | 13,175.39 |  | 
|  30106 |  伙食补助费 | 1,317.89 | 1,317.89 |  | 
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,071.68 | 4,071.68 |  | 
|  30109 |  职业年金缴费 | 180.00 | 180.00 |  | 
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 1,726.32 | 1,726.32 |  | 
|  30111 |  公务员医疗补助缴费 | 1,734.45 | 1,734.45 |  | 
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 50.90 | 50.90 |  | 
|  30113 |  住房公积金 | 3,929.87 | 3,929.87 |  | 
|  30199 |  其他工资福利支出 | 13,392.16 | 13,392.16 |  | 
| 302 | 商品和服务支出 | 11,667.12 |  | 11,667.12 | 
|  30201 |  办公费 | 808.69 |  | 808.69 | 
|  30202 |  印刷费 | 59.00 |  | 59.00 | 
|  30205 |  水费 | 116.15 |  | 116.15 | 
|  30206 |  电费 | 1,053.00 |  | 1,053.00 | 
|  30207 |  邮电费 | 714.28 |  | 714.28 | 
|  30208 |  取暖费 | 59.93 |  | 59.93 | 
|  30209 |  物业管理费 | 647.66 |  | 647.66 | 
|  30211 |  差旅费 | 555.00 |  | 555.00 | 
|  30212 |  因公出国(境)费用 | 20.00 |  | 20.00 | 
|  30213 |  维修(护)费 | 546.30 |  | 546.30 | 
|  30214 |  租赁费 | 220.00 |  | 220.00 | 
|  30215 |  会议费 | 13.00 |  | 13.00 | 
|  30216 |  培训费 | 277.00 |  | 277.00 | 
|  30217 |  公务接待费 | 53.41 |  | 53.41 | 
|  30218 |  专用材料费 | 480.70 |  | 480.70 | 
|  30225 |  专用燃料费 | 15.00 |  | 15.00 | 
|  30226 |  劳务费 | 441.50 |  | 441.50 | 
|  30227 |  委托业务费 | 201.54 |  | 201.54 | 
|  30228 |  工会经费 | 630.29 |  | 630.29 | 
|  30229 |  福利费 | 128.57 |  | 128.57 | 
|  30231 |  公务用车运行维护费 | 568.76 |  | 568.76 | 
|  30239 |  其他交通费用 | 1,512.61 |  | 1,512.61 | 
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 2,544.73 |  | 2,544.73 | 
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,669.80 | 2,669.80 |  | 
|  30302 |  退休费 | 2,547.07 | 2,547.07 |  | 
|  30305 |  生活补助 | 67.37 | 67.37 |  | 
|  30309 |  奖励金 | 55.37 | 55.37 |  | 
| 310 | 资本性支出 | 231.30 |  | 231.30 | 
|  31002 |  办公设备购置 | 31.30 |  | 31.30 | 
|  31013 |  公务用车购置 | 200.00 |  | 200.00 | 
| 财政拨款“三公”经费支出表 | |||||||||
| 填报单位[151]中国体育彩票市公安局 |  |  |  |  |  | 单位:万元 | |||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||
| 小计 | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 合计 |  | 1,830.13 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 53.41 | 1,756.72 | 1,236.84 | 519.88 | 
| 151001 | 中国体育彩票市公安局 | 865.00 | 20.00 | 20.00 |  | 15.00 | 830.00 | 610.00 | 220.00 | 
| 151002 | 中国体育彩票市看守所 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |  | 
| 151003 | 中国体育彩票市强制隔离戒毒所 | 6.36 |  |  |  | 1.90 | 4.46 | 4.46 |  | 
| 151004 | 中国体育彩票市公安局警犬基地 | 3.80 |  |  |  |  | 3.80 | 3.80 |  | 
| 151005 | 中国体育彩票市公安局直属分局 | 28.00 |  |  |  | 3.00 | 25.00 | 25.00 |  | 
| 151006 | 中国体育彩票市公安局章贡分局 | 359.08 |  |  |  | 6.00 | 353.08 | 233.08 | 120.00 | 
| 151007 | 中国体育彩票市公安局开发区分局 | 170.74 |  |  |  | 13.00 | 157.74 | 115.00 | 42.74 | 
| 151008 | 中国体育彩票市公安局蓉江新区分局 | 93.44 |  |  |  | 0.48 | 92.96 | 50.00 | 42.96 | 
| 151009 | 中国体育彩票市公安局森林分局 | 64.21 |  |  |  | 9.03 | 55.18 | 11.00 | 44.18 | 
| 151011 | 中国体育彩票市公安局交通警察支队 | 229.50 |  |  |  | 5.00 | 224.50 | 174.50 | 50.00 | 
|  |  | 注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支 | ||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
|  |  |  |  | 单位:万元 | 
| 支出功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  | 注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支 | ||
| 国有资本经营预算支出表 | ||||
| 填报单位:[151]中国体育彩票市公安局 |  |  |  | 单位:万元 | 
| 支出功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 
| 部门整体支出绩效目标表 | ||||||
| ( 2025 年度) | ||||||
| 部门名称 | 中国体育彩票市公安局 | |||||
| 当年预算情况(万元) | ||||||
| 收入预算合计 | 118,306.92 | |||||
| 其中:财政拨款 | 85,967.13 | 其他经费 | 32,339.78 | |||
| 支出预算合计 | 118,306.92 | |||||
| 其中:基本支出 | 67,939.48 | 项目支出 | 50,367.43 | |||
| 年度总体目标 | 维护国家安全、社会稳定,打击各类违法犯罪行为,组织、指导出入境、消防、警卫、反恐、禁毒工作,维护道路交通安全,保护人民群众生命和财产安全,提高人民群众安全感和满意度 | |||||
| 年度绩效指标 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 身份证制作数 | ≥700000张 | |||
| 交通安全宣传教育活动次数 | ≥50场 | |||||
| 全市吸毒在册人员管控数量 | ≥13000人 | |||||
| 机动车证照制作数 | ≥200000张 | |||||
| 设备维护数量 | ≥1000台次 | |||||
| 质量指标 | 身份证制作卡体废品率 | ≤3% | ||||
| 购置装备验收合格率 | 100% | |||||
| 案件侦办合规率 | 100% | |||||
| 重点场所监控探头覆盖率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 禁毒样品检测及时率 | 100% | ||||
| DNA检测及时率 | 100% | |||||
| 命案破案及时率 | 100% | |||||
| 案件受理及时率 | 100% | |||||
| 身份证办证时长 | ≤5工作日 | |||||
| 成本指标 | 三公经费控制率 | ≤100% | ||||
| 公用经费控制率 | ≤100% | |||||
| 在职人员控制率 | ≤100% | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失 | ≥2000万元 | |||
| 为经济发展提供良好环境 | 基本达成 | |||||
| 社会效益指标 | 化解社会矛盾,维护社会公平正义 | 基本达成 | ||||
| 公众夜间出行指数 | ≥95% | |||||
| 公众生活安全感指数 | ≥95% | |||||
| 生态效益指标 | 打击损害自然环境犯罪,有效提升自然生态环境 | 基本达成 | ||||
| 可持续影响指标 | 社会大局持续稳定 | 基本达成 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对公安满意度 | ≥95% | |||
| 项目支出绩效目标表 | ||||
| (2025年度) | ||||
| 项目名称 | 市公安局项目(2025) | |||
| 主管部门及代码 | 151-中国体育彩票市公安局 | 实施单位 | 中国体育彩票市公安局 | |
| 项目资金 | 年度资金总额 | 771.88 | ||
| 其中:财政拨款 | 771.88 | |||
| 其他资金 | 0 | |||
| 上年结转 | 0 | |||
| 年度绩效目标 | ||||
|  目标1:维护国家政治安全,保障国保支队、反恐支队开展工作所需经费 目标2:开展禁毒、警卫、反诈等工作经费 目标3:开展人民警察记功奖励工作 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 禁毒装备及毒品检测试剂开支 | ≤80万元 | |
| 毒品实验室检测设备购置 | ≤130.8万元 | |||
| 吸毒、毛发检测服务费 | ≤20万元 | |||
| 毒品预防教育、缉毒办案支出 | ≤196.48万元 | |||
| 警卫、国保、反恐、反诈、流动人口服务管理、人民警察记功奖励支出 | ≤225万元 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 在册吸毒人员数量 | =13672人 | |
| 禁毒宣传活动开展次数 | ≥5次 | |||
| 警卫工作开展次数 | ≥50次 | |||
| 质量指标 | 国保、警卫、反恐任务完成率 | =100% | ||
| 毒品检测耗材合格率 | =100% | |||
| 时效指标 | 禁毒样品检测及时率 | =100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数 | ≥95% | |
| 提升社会公众对禁毒工作认知度 | 基本达成 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众对公安工作满意度 | ≥95% | |
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