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中国体育彩票市公安局2024年度部门决算

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中国体育彩票市公安局2024年度部门决算

   

第一部分中国体育彩票市公安局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款三公经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中国体育彩票市公安局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的方针、政策;对全市公安机关实施组织领导和指挥;对全市公安工作进行部署、指导、监督和检查。

(二)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

(三)组织实施并指导全市公安机关预防、制止和侦查违法犯罪活动。

(四)组织实施并指导全市公安机关依法查处违反治安管理行为,依法开展治安行政管理工作;管理集会、游行、示威活动;组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和重大群体性事件、骚乱。

(五)组织指导出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作,组织指导全市公安外事工作。

(六)组织实施并指导、监督全市消防工作。

(七)贯彻《警卫工作规定》,警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施。

(八)组织实施并指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作;查处交通事故。

(九)指导和监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位、院校和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作;指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设;推进以便民和公共服务为重点的治安行政管理改革。

(十)组织实施并指导、监督全市信息网络的安全保卫工作。

(十一)指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作,组织实施并指导、监督全市监所看管、开展狱侦、深挖犯罪等工作,规划和指导全市监所建设;领导市看守所的工作。

(十二)组织实施并指导全市公安法制建设;指导、检查、监督全市公安机关执法活动。

(十三)组织实施并指导全市公安机关开展禁毒、缉毒和戒毒工作,承担市禁毒领导小组办公室的日常工作。

(十四)组织、指导、协调对全市恐怖活动的防范、侦察、处置和打击工作。

(十五)组织实施全市公安科学技术工作,规划公安指挥系统、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

(十六)组织实施公安机关情报信息收集、综合、分析、研判,进行警务指挥调度;组织实施应急抢险救援。

(十七)规划并组织落实全市公安被装、装备和经费的配备标准、制度。

(十八)指导全市公安政治工作和队伍建设;组织实施并指导、管理全市公安宣传、教育、训练工作;按规定权限管理干部人事工作。

(十九)组织实施并指导全市公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍重大和较大违纪案件;指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

(二十)承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共10个,包括:

序号

单位名称

预算级次

1

中国体育彩票市公安局局机关

二级

  2

中国体育彩票市公安局章贡分局

二级

3

中国体育彩票市公安局开发区分局

二级

4

中国体育彩票市公安局蓉江新区分局

二级

5

中国体育彩票市公安局森林分局

二级

6

中国体育彩票市看守所

二级

7

中国体育彩票市强制隔离戒毒所

二级

8

中国体育彩票市公安局警犬基地

二级

9

中国体育彩票市公安局直属分局

二级

10

中国体育彩票市公安局交通警察支队

二级

本部门年末编制内实有人员1914人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员1548人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员588人。

第二部分2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:中国体育彩票市公安局

2024年度

金额单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

88,372.90

一、一般公共服务支出

32

30.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

89,347.62

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

13,711.19

八、社会保障和就业支出

39

6,824.63

9

九、卫生健康支出

40

3,309.97

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

3,857.27

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

102,084.09

本年支出合计

58

103,369.49

  使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

  结余分配                 

59

  年初结转和结余

29

9,406.28

  年末结转和结余                                

60

8,120.87

30

61

总计

31

111,490.37

总计

62

111,490.37

注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:中国体育彩票市公安局

2024年度

金额单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

102,084.09

88,372.90

0.00

0.00

0.00

0.00

13,711.19

201

一般公共服务支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

88,062.22

74,351.02

0.00

0.00

0.00

0.00

13,711.19

20402

公安

86,613.39

72,902.20

0.00

0.00

0.00

0.00

13,711.19

2040201

行政运行

53,779.12

53,777.47

0.00

0.00

0.00

0.00

1.65

2040202

一般行政管理事务

32,834.27

19,124.73

0.00

0.00

0.00

0.00

13,709.55

20499

其他公共安全支出

1,448.82

1,448.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049902

国家司法救助支出

78.00

78.00

2049999

其他公共安全支出

1,370.82

1,370.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6,824.63

6,824.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

6,544.39

6,544.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

2,432.87

2,432.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,901.52

3,901.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

210.00

210.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

255.85

255.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

255.85

255.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

24.38

24.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

24.38

24.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

3,309.97

3,309.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3,309.97

3,309.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

2,758.57

2,758.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

551.40

551.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

3,857.27

3,857.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

3,857.27

3,857.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

3,857.27

3,857.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:中国体育彩票市公安局

2024年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

103,369.49

67,769.34

35,600.15

201

一般公共服务支出

30.00

30.00

20104

发展与改革事务

30.00

30.00

2010499

其他发展与改革事务支出

30.00

30.00

204

公共安全支出

89,347.62

53,777.47

35,570.15

20402

公安

87,898.80

53,777.47

34,121.33

2040201

行政运行

53,779.12

53,777.47

1.65

2040202

一般行政管理事务

34,119.68

34,119.68

20499

其他公共安全支出

1,448.82

1,448.82

2049902

国家司法救助支出

78.00

78.00

2049999

其他公共安全支出

1,370.82

1,370.82

208

社会保障和就业支出

6,824.63

6,824.63

20805

行政事业单位养老支出

6,544.39

6,544.39

2080501

行政单位离退休

2,432.87

2,432.87

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,901.52

3,901.52

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

210.00

210.00

20808

抚恤

255.85

255.85

2080801

死亡抚恤

255.85

255.85

20899

其他社会保障和就业支出

24.38

24.38

2089999

其他社会保障和就业支出

24.38

24.38

210

卫生健康支出

3,309.97

3,309.97

21011

行政事业单位医疗

3,309.97

3,309.97

2101101

行政单位医疗

2,758.57

2,758.57

2101103

公务员医疗补助

551.40

551.40

221

住房保障支出

3,857.27

3,857.27

22102

住房改革支出

3,857.27

3,857.27

2210201

住房公积金

3,857.27

3,857.27

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:中国体育彩票市公安局

2024年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

88,372.90

一、一般公共服务支出

33

30.00

30.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

74,351.02

74,351.02

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

6,824.63

6,824.63

9

九、卫生健康支出

41

3,309.97

3,309.97

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

3,857.27

3,857.27

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

88,372.90

本年支出合计

59

88,372.90

88,372.90

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

88,372.90

总计

64

88,372.90

88,372.90

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:中国体育彩票市公安局

2024年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

88,372.90

67,769.34

20,603.55

201

一般公共服务支出

30.00

30.00

20104

发展与改革事务

30.00

30.00

2010499

其他发展与改革事务支出

30.00

30.00

204

公共安全支出

74,351.02

53,777.47

20,573.55

20402

公安

72,902.20

53,777.47

19,124.73

2040201

行政运行

53,777.47

53,777.47

2040202

一般行政管理事务

19,124.73

19,124.73

20499

其他公共安全支出

1,448.82

1,448.82

2049902

国家司法救助支出

78.00

78.00

2049999

其他公共安全支出

1,370.82

1,370.82

208

社会保障和就业支出

6,824.63

6,824.63

20805

行政事业单位养老支出

6,544.39

6,544.39

2080501

行政单位离退休

2,432.87

2,432.87

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,901.52

3,901.52

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

210.00

210.00

20808

抚恤

255.85

255.85

2080801

死亡抚恤

255.85

255.85

20899

其他社会保障和就业支出

24.38

24.38

2089999

其他社会保障和就业支出

24.38

24.38

210

卫生健康支出

3,309.97

3,309.97

21011

行政事业单位医疗

3,309.97

3,309.97

2101101

行政单位医疗

2,758.57

2,758.57

2101103

公务员医疗补助

551.40

551.40

221

住房保障支出

3,857.27

3,857.27

22102

住房改革支出

3,857.27

3,857.27

2210201

住房公积金

3,857.27

3,857.27

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:中国体育彩票市公安局

2024年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

52,936.66

302

商品和服务支出

11,445.39

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

8,859.06

30201

  办公费

646.39

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

9,236.69

30202

  印刷费

32.04

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

7,848.66

30203

  咨询费

4.91

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

1,487.51

30204

  手续费

1.56

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

5,080.44

30205

  水费

90.14

310

资本性支出

434.09

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3,983.04

30206

  电费

1,032.81

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

330.92

30207

  邮电费

489.43

31002

  办公设备购置

49.83

30110

  职工基本医疗保险缴费

2,642.48

30208

  取暖费

58.99

31003

  专用设备购置

384.26

30111

  公务员医疗补助缴款

676.62

30209

  物业管理费

625.25

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

36.03

30211

  差旅费

503.34

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

4,032.26

30212

  因公出国(境)费用

36.23

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.02

30213

  维修(护)费

671.66

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

8,722.94

30214

  租赁费

245.88

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

2,953.20

30215

  会议费

10.17

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

334.03

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

4.22

30217

  公务接待费

37.44

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

1,116.39

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

255.85

30224

  被装购置费

16.09

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

1,682.21

30225

  专用燃料费

21.50

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

1,464.03

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

413.99

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

819.30

399

其他支出

0.00

30309

  奖励金

965.76

30229

  福利费

284.11

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

322.37

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30311

  代缴社会保险费

5.43

30239

  其他交通费用

915.59

39909

  经常性赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

39.74

30240

  税金及附加费用

0.00

39910

  资本性赠与

0.00

30299

  其他商品和服务支出

1,251.75

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

55,889.87

公用经费合计

11,879.48

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:中国体育彩票市公安局

2024年度

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2.当此表中国体育彩票为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:中国体育彩票市公安局

2024年度

金额单位:万元

   

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.当此表中国体育彩票为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:中国体育彩票市公安局

2024年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

1

2

3

一、“三公”经费支出

1

1,359.80

1,361.19

1,009.88

  1.因公出国(境)费

2

45.00

45.00

36.23

  2.公务用车购置及运行维护费

3

1,258.02

1,259.42

936.22

    1)公务用车购置费

4

490.93

474.66

226.08

    2)公务用车运行维护费

5

767.10

784.76

710.14

  3.公务接待费

6

56.78

56.78

37.44

    1)国内接待费

7

——

——

37.44

         其中:外事接待费

8

——

——

0.00

    2)国(境)外接待费

9

——

——

0.00

二、相关统计数

10

——

——

——

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——

2

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——

2

  3.公务用车购置数(辆)

13

——

——

12

  4.公务用车保有量(辆)

14

——

——

435

  5.国内公务接待批次(个)

15

——

——

264

    其中:外事接待批次(个)

16

——

——

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

——

——

2,062

    其中:外事接待人次(人)

18

——

——

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——

0

注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。

    2.当此表中国体育彩票为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表

部门:中国体育彩票市公安局

2024年度

单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

435

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要负责人用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

413

  6.特种专业技术用车

7

22

  7.离退休干部服务用车

8

0

  8.其他用车

9

0

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)

10

1

注:1.本表反映截止202412月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

    2.当本表中国体育彩票为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计111490.37万元,其中年初结转和结余9406.28万元,比上年减少3165.18万元,下降25.18%;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计102084.09万元,比上年减少5497.21万元,下降5.11%,主要原因:财力吃紧,市级和区级财政资金、转移支付资金减少。

本年收入的具体构成:财政拨款收入88372.90万元,占86.57%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入13711.19万元,占13.43%。  

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计111490.37万元,其中本年支出合计103369.49万元,比上年减少5562.91万元,下降5.11%,主要原因:收入下降,人员减少,支出下降;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余8120.87万元,比上年减少3099.48万元,下降27.62%,主要原因:合理安排资金预算,加强项目执行进度,消化年度结转资金规模

本年支出的具体构成:基本支出67769.34万元,占65.56%;项目支出35600.15万元,占34.44%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数92094.07万元,决算数88372.90万元,完成年初预算的95.96%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数0.00万元,决算数30.00万元,预决算差异主要原因:年中追加预算,交警支队年中追加30万元直属大队业务技术用房前期专项经费。

(二)公共安全支出(类)年初预算数78396.83万元,决算数74351.02万元,完成年初预算的94.84%。预决算差异主要原因:贯彻落实过紧日子要求,压减一般性支出。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算数6587.42万元,决算数6824.63万元,完成年初预算的103.60%。预决算差异主要原因:人员职务晋升及晋级晋档导致年中社保缴费基数调整,退休人员增加。

(四)卫生健康支出(类)年初预算数3309.97万元,决算数3309.97万元,完成年初预算的100.00%

)住房保障支出(类)年初预算数3799.85万元,决算数3857.27万元,完成年初预算的101.51%。预决算差异主要原因:人员职务晋升及晋级晋档导致公积金缴存基数调整

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出67769.34万元,其中:

(一)工资福利支出52936.66万元,比上年增加5565.45万元,增长11.75%,主要原因:决算口径变化,辅警工资列入其他工资福利支出。

(二)商品和服务支出11445.39万元,比上年增加1847.40万元,增长19.25%,主要原因:电费、办公费、物业费、劳务费均增长。

(三)对个人和家庭补助支出2953.20万元,比上年减少975.88万元,下降24.84%,主要原因:部分单位将退休人员绩效工资填报在工资福利支出中的绩效工资及奖金科目。

(四)资本性支出434.09万元,比上年增加59.41万元,增长15.85%,主要原因装备购置开支增加

五、财政拨款三公经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款三公经费支出全年预算数1361.19万元,决算数1009.88万元,完成全年预算的74.19%;决算数比上年减少274.30万元,下降21.36%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数45.00万元,决算数36.23万元,完成全年预算的80.50%,主要原因:严格在预算范围内开支“三公”经费。决算数比上年增加36.23万元,主要原因:本年有因公出国(境)费活动。全年安排因公出国(境)团组2个,累计2人次,主要是:前往非洲执行任务和前往香港交流活动。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数1259.42万元,决算数936.22万元,其中:

公务用车购置全年预算数474.66万元,决算数226.08万元,完成全年预算的47.63%,主要原因:车辆购置数量未得到全额批准,车辆集采价格上的优惠以及严格按预算范围内开支。决算数比上年减少207.17万元,下降47.82%,主要原因:公车购置数量减少。全年使用财政拨款购置公务用车12辆。

公务用车运行维护费全年预算数784.76万元,决算数710.14万元,完成全年预算的90.49%,主要原因:贯彻落实过紧日子要求,严格按预算范围内开支。决算数比上年减少103.81万元,下降12.75%,主要原因:车况好转公务用车运行维护费减少,同时贯彻落实过紧日子要求,在预算范围内开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量435辆。

(三)公务接待费全年预算数56.78万元,决算数37.44万元,完成全年预算的65.94%,主要原因:严格按预算范围内开支,决算小于预算。决算数比上年增加0.45万元,增长1.22%,主要原因:无特殊情况,均在规定范围和标准开支。全年国内公务接待264批,累计接待2062人次,主要是:单位间交流学习、上级检查等。

其中:外事接待费决算数0.00万元,决算数比上年减少0.60万元,下降100.00%,主要原因:本年无外事接待。全年外事接待0批,累计接待0人次,主要是:本年无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出11879.48万元,决算数比上年增加1906.81万元,增长19.12%,主要原因:电费、办公费、物业费、劳务费均增长

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额10478.08万元,其中:政府采购货物支出3016.75万元、政府采购工程支出189.32万元、政府采购服务支出7272.01万元。授予中小企业合同金额9607.90万元,占政府采购支出总额的91.70%,其中:授予小微企业合同金额3374.71万元,占授予中小企业合同金额的35.12%货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70%

八、国有资产占用情况说明

截止20241231日,本部门共有车辆435辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车413辆、特种专业技术用车22辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目55个全面开展绩效自评,共涉及资金   34623.38万元,占项目支出总额的97%。其中,51个项目评价结果为4个项目评价结果为0个项目评价结果为0个项目评价结果为。   

组织对12个项目开展了部门评价,分别为:2024国家司法救助、市公安局项目(2024)、扫黑除恶工作经费(2024)、中心城区天网雪亮工程项目(2024)、公安开发区分局政法转移支付项目(中央)、2023年市公安局执收工作经费、2023年市公安局专项经费、交警支队成本性支出项目(2024)、交警支队政法转移支付项目(中央)、交警支队政法转移支付项目(省级)、公安章贡分局单位政法转移支付项目(中央)、公安章贡分局单位政法转移支付项目(省级)。涉及一般公共预算支出12904.32万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看来看年初设定的各项目标均已基本达成,各项公安工作均平稳有序的进行,资金的总体执行率为97.6%,有力的为中国体育彩票公安工作发展提供了财力保障

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出102885.63万元,政府性基金预算支出0万元,评价结果为。从评价情况看,综合各项指标,我局在财务管理上制度健全、管理规范,在预算执行上,年初部门预算支出为122884.32万元,实际执行为102885.63万元,执行率为823.73%2024年我局积极争取本级资金落实,加大力度争取上级资金,保障各项重点工作均有条不紊的开展,在整体支出绩效评价中,我局对2023年的部门整体支出绩效自我评价得分为93.77分。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

本部门中心城区天网雪亮工程项目(2024交警支队成本性支出项目(2024)经费项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

2024年度)

项目名称

中心城区天网雪亮工程项目(2024

主管部门

中国体育彩票市公安局

实施单位

中国体育彩票市公安局

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

0

3,518.7

3,518.67

10

100

10

政府预算资金

0

3518.7

3518.67

100

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

通过中心城区天网雪亮工程建设,不断完善覆盖包括学校、医院及大型商业中心等重要地点重要场所的管理,通过视频监控强化社会治安防控,不断提升中心城区公众安全感和满意度的目标,人民群众的获得感、幸福感、安全感,推动更高水平平安建设,维护国家政治安全和社会大局稳定,实现全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控。

全年目标均已完成,进一步完善重点公共区域视频监控覆盖,加强天网雪亮工程建设。

绩效指标

一级指标

二级指标

  三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

单个探头月租金

≤470

470

20

20

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

监控探头建成总数

≥6500

8016

6

6

智能摄像头数量

≥5500

6294

6

6

质量指标

公安、综治信息平台达标率

100%

99

4

3.9

进一步完善重点公共区域视频监控覆盖,加强天网雪亮工程建设

重点公共区域视频监控覆盖率

100%

99

4

3.9

进一步完善重点公共区域视频监控覆盖,加强天网雪亮工程建设

重点公共区域视频监控摄像机完好率

≥98%

98

4

4

点位地理信息标注率

100%

99

4

3.9

进一步完善重点公共区域视频监控覆盖,加强天网雪亮工程建设

重点行业重点领域视频监控摄像机完好率

≥98%

98

4

4

时效指标

监控探头使用时限

≥5

5

4

4

监控探头故障处理时效

≤72小时

72

4

4

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

公众夜间出行指数

≥95%

97.5093

10

10

公众生活安全感指数

≥95%

99.3586

10

10

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

扫黑除恶满意度

≥95%

97.8514

5

5

辖区群众对公安的满意度

≥95%

97.4232

5

5

总分

100

99.7

项目支出绩效自评表

2024年度)

项目名称

交警支队成本性支出项目(2024

主管部门

中国体育彩票市公安局

实施单位

中国体育彩票市公安局交通警察支队

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

4,619.62

3,133.33

3,133.26

10

100

7

政府预算资金

4619.62

3133.33

3133.26

100

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

目标1:通过购置执法执勤装备,确保日常的交通秩序及文明城市测评工作,降低事故率。                                  目标2:通过号牌工本费用购置、劳务费等,确保交管工作顺利开展,满足日常车辆管理、考试服务工作需求。                  目标3:通过信息化建设工作,推进网络安全等级保护,城市智能交通升级,便于群众出行。

1.成功购置执法执勤装备,确保日常的交通秩序及文明城市测评工作,降低事故率。                                 2.成功购置号牌工本费等,确保交管工作顺利开展,满足日常车辆管理、考试服务工作需求。                 3.顺利完成信息化建设工作,推进网络安全等级保护,城市智能交通升级,便于群众出行。

绩效指标

一级指标

二级指标

  三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

汽车号牌制证成本

≤68/

68

5

5

农用车号牌制证成本

≤30/

30

5

5

挂车号牌制证成本

≤30/

30

5

5

摩托车号牌制证成本

≤20/

20

5

5

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

摩托车号牌制证数量

≥60000

66744

5

5

信息系统升级改造数

≥1

6

10

10

汽车号牌制证数量

≥110000

129370

5

5

质量指标

信息系统验收合格率(%

100%

100

5

5

号牌制证合格率(%

100%

100

5

5

时效指标

系统上线及时率(%

100%

100

5

5

牌证及时率(%

100%

100

5

5

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

公众生活安全感指数

≥90%

90

15

15

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

辖区群众对公安满意度

≥90%

90

15

15

总分

100

100

(三)部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款收入:指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指我单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。如省公安厅给予的业务补助。

(三)其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支,具体分为人员经费和公用经费。

项目支出:指为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

(三)上缴上级支出:指按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。

(四)对附属单位补助支出:指用财政补助收入以外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

(一)三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门评价报告
中心城区天网雪亮工程项目(2024

   一、基本情况
(一)项目概况:中心城区天网雪亮工程项目(20243518.7万元,通过不断完善中心城区监控点和智能卡口,覆盖中心城区重要区域,从而加强社会治安整体防控体系建设,公众安全感和公安满意度有效提升。
(二)项目绩效目标:完成日常的维护工作,达到通过视频监控强化社会治安防控,不断提升中心城区公众安全感和满意度。
  二、绩效评价工作开展情况
  (一)绩效评价目的在于提高资金使用效率,确保资金使用率达到100%,同时完成年初预设的指标;绩效评价的对象是天网和雪亮工程专项经费;绩效评价的范围是针对年初预设的数量指标、质量指标、时效指标、效益指标和满意度指标。
  (二)绩效评价原则是客观公正、中国体育彩票有据可查,评价指标体系详见附表。
  (三)绩效评价工作过程:以资金使用率为依据评分(10分);以年度指标值完成情况评分(90分)。
  三、综合评价情况及评价结论:综合评价得分99.7分,具体评分情况详见项目支出绩效自评表
  四、绩效评价指标分析
  (一)项目决策情况:延续性项目,项目已经市委市政府有关部门批准;
  (二)项目过程情况:完成日常的维护工作,达到通过视频监控强化社会治安防控,不断提升中心城区公众安全感和满意度。
  (三)项目产出情况:监控探头建成总数8016个,智能摄像头数量6294个,重点地区监控探头覆盖率99%,公安、综治信息平台达标率99%,点位地理信息标注率99%,重点公共区域视频监控摄像机完好率100%,监控探头正常使用时限、高清智能卡口正常使用时限为5年,探头故障处理及时性小于72小时
  (四)项目效益情况:治安防控水平提升,公众安全感99.3586%,公众夜间出行指数97.5093%
   五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析:无
   六、有关建议:无
   七、其他需要说明的问题:无

部门评价报告
交警支队成本性支出项目(2024)经费


一、基本情况

(一)项目概况:交警支队成本性支出项目(2024)经费3133.34万元
    (二)项目绩效目标:开展机动车和非机动车号牌采购工作;公安信息化设工作;辅警工资及相关经费;保文创卫工作执勤经费。

二、绩效评价工作开展情况
  (一)绩效评价目的在于提高资金使用效率,确保资金使用率达到100%,同时完成年初预设的指标;绩效评价的对象是交警支队成本性支出项目(2024)经费;绩效评价的范围是针对年初预设的数量指标、质量指标、时效指标、效益指标和满意度指标。
  (二)绩效评价原则是客观公正、中国体育彩票有据可查,评价指标体系详见附表。
  (三)绩效评价工作过程:以资金使用率为依据评分(10分);以年度指标值完成情况评分(90分)。
   三、综合评价情况及评价结论:综合评价得分100分,具体评分情况详见项目支出绩效自评表
   四、绩效评价指标分析
  (一)项目决策情况:延续性项目;
  (二)项目过程情况:开展机动车和非机动车号牌采购工作;公安信息化建设工作;辅警工资及相关经费;保文创卫工作执勤经费。
  (三)项目产出情况:详见项目支出绩效自评表
  (四)项目效益情况:详见项目支出绩效自评表
   五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析:无
   六、有关建议:无
   七、其他需要说明的问题:无

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